Línea ERPFinanzasContabilidad y PresupuestosClientes y CobranzasProveedores y TesoreríaPortalComercialInventario y FacturaciónPuntos de VentaAutoservicio de VentasCotizaciones y Notas de VentaVentas MobileOrdenes de Comprae-CRMStoreOperacionesProducciónGestión de ProyectosActivo FijoHelp DeskMaestranzaGestion de NegociosGestiónGenerador de InformesRRHHPortal del EmpleadoRecursos HumanosDónde comprar Localiza el distribuidor de Softland más cercano Productos ERPModalidades Modalidad para Adquirir su ERPServicio de Mantenimiento Garantice la continuidad de su Software. Más InformaciónVideos Demostrativos Videos Demostrativos ERP
Software para administra Proveedores y TesorerÃaNuestro software ERP de administración de Proveedores y TesorerÃa permite llevar un eficiente y completo control de las cuentas por pagar, emitir cheques a proveedores, proyectar flujos de vencimientos, y todo lo necesario para la administración de los acreedores. Ficha del ProveedorManeja una completa Ficha del Proveedor, con sus datos básicos, contactos y condiciones comerciales existentes con cada uno de ellos. Además permite llevar un completo historial de las conversaciones y acuerdos convenidos. Control de DocumentosEl usuario puede definir los distintos Tipos de Documentos de Deuda que desee controlar, como Facturas, Letras, Pagarés, Cheques, etc., indicando sus características y el libro en el cual se reflejarán (Compras o Retenciones). Escaneo de DocumentosLos documentos de los proveedores (órdenes de compra, facturas, etc) se pueden escanear y tenerlos asociados a los Proveedores para consultarlos en cualquier momento. Recepción de Documentos ElectrónicosLos documentos electrónicos recibidos son capturados automáticamente, y dejados en espera de aprobación para su contabilización. Al seleccionar uno en particular se despliega en pantalla para su visualización. TesorerÃaA través de la opción de Tesorería se ingresan las facturas de los proveedores en forma masiva, las que posteriormente son aprobadas por parte de un supervisor y se contabilizan automáticamente en el sistema de Contabilidad. Para la aprobación de las Facturas se muestra el estado da las órdenes de compra asociadas respecto a sus recepciones. Contabilización AutomáticaLos Documentos aprobados son contabilizados automáticamente en el sistema Contabilidad y Presupuestos, generándose los vouchers correspondientes. Para la contabilización automática el usuario puede definir distintos tipos de comprobantes, dependiendo de la naturaleza de la operación a efectuar. Emisión de Cheques/NóminaEste sistema contempla la emisión de nóminas o directamente la emisión de cheques en forma masiva para el pago a los acreedores, donde el usuario selecciona los documentos a pagar, por vencimiento, proveedor, etc., generando automáticamente los vouchers en el sistema de Contabilidad y Presupuestos, con la contabilización de los pagos. Pago Electrónico a través de BancosGenera automáticamente los archivos necesarios para los pagos de Proveedores a través de los bancos de Chile, BCI, Santander Santiago y Citibank, y la contabilización de éstos en el sistema de Contabilidad y Presupuestos. Generación de Facturas de CompraPermite generar facturas de compra por cuenta de terceros, las cuales quedan listas para ser aprobadas y contabilizadas. Control de las DeudasEmite Cartolas con la deuda de cada proveedor, detallando los documentos con sus pagos parciales y saldos. Genera una serie de reportes para la gestión, como Flujos de Vencimiento, Estado de Deudas, Cartera Vencida, etc., para los periodos que se desee. CONSULTAS / INFORMES
Casa Matriz: Séptimo de Línea 1247 Providencia, Santiago, Chile. Tel:(562)2388 9000 Fax:(562)2235 54 32 - >> Plano Ubicación |